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吉林珲春农商银行积极开展常规审计工作
作者:曹阳 发布时间:2023-10-10 阅读:569次

金融文化参讯-吉林(曹阳)为建立健全内部控制,有效防范风险,近日,珲春农商银行稽核审计部开展了内控管理专项审计、流动性风险管理专项审计、信息科技专项审计、消费者权益保护专项审计等四项审计项目,主要涉及合规风险部、计划财务部、渠道管理部和信息科技中心等部门。


内控管理专项审计主要从内部控制职责情况、内部控制措施情况、内部控制保障情况、内部控制评价情况等方面进行核查。流动性风险管理专项审计,重点针对流动性风险管理的治理结构、策略、政策和程序,流动性风险识别、计量、监测和控制等内容进行核查,以保障银行体系安全稳健运行、切实防范流动性风险,提高资金使用的安全性、流动性和效益性。信息科技专项审计项目主要从信息科技治理、信息科技风险管理、信息安全、信息系统开发、测试和维护、信息科技运行、业务连续性管理、信息科技外包、银行卡风险管理组织架构、个人金融信息收集、使用管理、银行卡业务操作管理、收单业务管理、银行卡信息技术安全管理、人员管理教育培训等方面进行核查,更加规范和加强本行信息科技风险管理工作,确保银行卡支付安全、信息安全。消费者权益保护专项审计,主要通过对该行消费者权益保护工作执行情况,包括组织体制建设、制度机制建设、行为规范、消费者金融信息保护等方面的检查,保护了消费者的合法权益。


以上检查均通过现场调阅纸质文件及电子档案与非现场推送疑点数据相结合的方式进行核查。通过审计,切实突出了稽核审计作为第三道防线的职责,为促进各项业务安全、持续、稳健运行保驾护航。

编辑:陈静

审核:叶子

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金融作家芳草地
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